Reverb Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Уважаемые друзья, как быть в такой ситуации, подскажите пожалуйста :hmm:. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DelCons Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Как обычно. Только этот НДС уплатите в бюджет. Или в чем вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reverb Опубликовано 3 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Как обычно. Только этот НДС уплатите в бюджет. Или в чем вопрос? А они не будут ругаться? Налоговая? Мне ведь нужно будет выдать счет фактуру? Или какие там документы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DelCons Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 А с чего им ругаться? Вы же его заплатите им. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reverb Опубликовано 3 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 А с чего им ругаться? Вы же его заплатите им. Как то был уже вопрос такой, я спрашивал у бухгалтера одного, сказала что лучше не надо. Так и осело в памяти. Скажите, какие документы нужно будет предоставить плательщику? И когда ее нужно будет сдать? По расписанию или в любой день? Только в электронном виде через платную программу или можно по почте? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DelCons Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Выставляете счет-фактуру (без нее покупатель не сможет принять НДС к вычету и вся идея теряет смысл). Декларация сдается не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом выставления, в электронном виде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
business2014 Опубликовано 3 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2018 Уважаемые друзья, как быть в такой ситуации, подскажите пожалуйста :hmm:. Спасибо! Вам клиент оплатил счёт с НДС. А вы то ему счёт с НДС выставляли? Договор вы с ним заключали? В Договоре про НДС что-то оговорено? Может клиент по ошибке НДС выделил в платежке, а вы голову ломаете? В этом случае стандартное письмо от него о том, что он ошибся. И никаких деклараций по НДС и платежей по нДС с вашей стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reverb Опубликовано 5 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Вам клиент оплатил счёт с НДС. А вы то ему счёт с НДС выставляли? Договор вы с ним заключали? В Договоре про НДС что-то оговорено? Может клиент по ошибке НДС выделил в платежке, а вы голову ломаете? В этом случае стандартное письмо от него о том, что он ошибся. И никаких деклараций по НДС и платежей по нДС с вашей стороны. Нет, платежа еще не было. На данный момент согласовываем цену. После будет договори и оплата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения